Orden de Compra. Nº3309-518-SE15 "Adquisicion de Materiales de Libreria"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-518-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales de Libreria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-49-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 3678,4
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121511
Lápices especializados16UnidadPlumones Permanentes NegrosPlumones Permanentes Negros $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
60121511
Lápices especializados16UnidadPlumones Permanente RojosPlumones Permanente Rojos $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
60121511
Lápices especializados16UnidadPlumones Permanentes VerdesPlumones Permanentes Verdes $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
60121124
Papel kraft4PliegoPapel Kraft (Papel de envolver grueso)Papel Kraft (Papel de envolver grueso) $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta de Embalaje TransparenteCinta de Embalaje Transparente $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
14111610
Cartulina30PliegoCartulinas de coloresCartulinas de colores $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 19.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.678
TOTAL OC $ 23.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.