Orden de Compra. Nº3309-522-SE09 "productos de ferrerteria"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-522-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra productos de ferrerteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 16956,3021184
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
Razón Social MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
R.U.T. 12.555.987-5
Sucursal MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera2Unidad no definidapuertaspuertas $ 21.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.436 $ 42.437
31211505
Pinturas aceitosas2Galónoleo galonoleo galon $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.858 $ 22.857
31211904
Brochas1Unidadbrochabrocha $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211906
Rodillos de pintar1Unidadrodillorodillo $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
30111601
Cemento2Unidadcementocemento $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
39101701
Tubos fluorescentes3Unidadtubos floresentestubos floresentes $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790
27112103
Abrazaderas2Unidadabrazaderasabrazaderas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31211505
Pinturas aceitosas2Litrooleooleo $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada1Metro Linealmangueramanguera $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
Total Neto $ 89.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.956
TOTAL OC $ 106.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.