Orden de Compra. Nº
3309-522-SE09
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productos de ferrerteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-522-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
productos de ferrerteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
16956,3021184
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
R.U.T.
12.555.987-5
Sucursal
MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171504
Puertas de madera
2
Unidad no definida
puertas
puertas
$ 21.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.436
$ 42.437
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
oleo galon
oleo galon
$ 11.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.858
$ 22.857
31211904
Brochas
1
Unidad
brocha
brocha
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
rodillo
rodillo
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
30111601
Cemento
2
Unidad
cemento
cemento
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
39101701
Tubos fluorescentes
3
Unidad
tubos floresentes
tubos floresentes
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.791
$ 4.790
27112103
Abrazaderas
2
Unidad
abrazaderas
abrazaderas
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31211505
Pinturas aceitosas
2
Litro
oleo
oleo
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.639
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
1
Metro Lineal
manguera
manguera
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
Total Neto
$ 89.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.956
TOTAL OC
$ 106.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.