Orden de Compra. Nº3309-536-R107 "3309-527-R107"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-536-R107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra 3309-527-R107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR COMPRA DE SOLERILLAS PARA CUNSTRUCCION DE PLAZA TRUPAN BAJ0
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna -1
Impuesto 6705,881945
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES E INDUSTRIAS DONA JUANITA LIMITADA
R.U.T. 77.676.130-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón35UnidadBloques de hormigónSOLERILLAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
Total Neto $ 35.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.706
TOTAL OC $ 42.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.