Orden de Compra. Nº3309-590-AG25 "MATERIALES DE LIBRERIA por invitación a compra ágil: 3309-576-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-590-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA por invitación a compra ágil: 3309-576-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 CONV. MAIS del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Calle Diego Portales 309, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 7152,55
Dirección de Envío de la Factura Calle Diego Portales 309, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101708
Archivadores móviles15UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.565 $ 20.565
24111503
Bolsas de plástico400UnidadFUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
14111509
Artículos de papelería20PaqueteSET SEPARADORES TAMAÑO OFICIO DE 6 COLORES SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 37.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.153
TOTAL OC $ 44.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.