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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3309-590-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERIA por invitación a compra ágil: 3309-576-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Diego Portales 309, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
7152,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Diego Portales 309, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101708
| Archivadores móviles | 15 | Unidad | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 1.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.565
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$ 20.565
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24111503
| Bolsas de plástico | 400 | Unidad | FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.200
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$ 11.200
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14111509
| Artículos de papelería | 20 | Paquete | SET SEPARADORES TAMAÑO OFICIO DE 6 COLORES | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.880
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$ 5.880
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Total Neto
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$ 37.645
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.153
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$ 44.798
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.