Orden de Compra. Nº
3309-61-SE14
"
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-61-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3286-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Diego Portales N°258, Huepil
Comuna
Tucapel
Impuesto
22416,2
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mila de la Parra Vera
Razón Social
MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T.
10.839.145-6
Sucursal
Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122016
Sujeta documentos
2
Caja
ACO-CLIPS
ACO-CLIPS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
10
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
44122011
Carpetas para archivos
12
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS
CARPETAS PLASTIFICADAS
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRES AMERICANOS
SOBRES AMERICANOS
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES RONEO CARTA
SOBRES RONEO CARTA
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31201517
Cinta para empaquetar
12
Unidad
SCOTCH GRANDE
SCOTCH GRANDE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
RESMA HOJA CARTA
RESMA HOJA CARTA
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
10
Unidad
MARCADORES PUNTA FINA COLOR ROJO
MARCADORES PUNTA FINA COLOR ROJO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
10
Unidad
MARCADORES PUNTA FINA COLOR AZUL
MARCADORES PUNTA FINA COLOR AZUL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNOS COLLEGE
CUADERNOS COLLEGE
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADOR COLOR FUCCIA
DESTACADOR COLOR FUCCIA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADOR COLOR VERDE PISTACHO
DESTACADOR COLOR VERDE PISTACHO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
RESMA HOJA OFICIO
RESMA HOJA OFICIO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
44122010
Divisores
10
Juego
SEPARADORES COLOR OFICIO
SEPARADORES COLOR OFICIO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 117.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.416
TOTAL OC
$ 140.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.