Orden de Compra. Nº3309-61-SE14 "ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-61-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 22416,2
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mila de la Parra Vera
Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA
R.U.T. 10.839.145-6
Sucursal Mila de la Parra Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos2CajaACO-CLIPSACO-CLIPS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos10UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIOARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETAS PLASTIFICADASCARPETAS PLASTIFICADAS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRES AMERICANOSSOBRES AMERICANOS $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES RONEO CARTASOBRES RONEO CARTA $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201517
Cinta para empaquetar12UnidadSCOTCH GRANDESCOTCH GRANDE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA HOJA CARTARESMA HOJA CARTA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10UnidadMARCADORES PUNTA FINA COLOR ROJOMARCADORES PUNTA FINA COLOR ROJO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10UnidadMARCADORES PUNTA FINA COLOR AZULMARCADORES PUNTA FINA COLOR AZUL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNOS COLLEGECUADERNOS COLLEGE $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR COLOR FUCCIADESTACADOR COLOR FUCCIA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR COLOR VERDE PISTACHODESTACADOR COLOR VERDE PISTACHO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMA HOJA OFICIORESMA HOJA OFICIO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
44122010
Divisores10JuegoSEPARADORES COLOR OFICIOSEPARADORES COLOR OFICIO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 117.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.416
TOTAL OC $ 140.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.