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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3309-650-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Salud |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Diego 431 Huépil |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N°182 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
29628 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N°182 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VITALSEC SPA |
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Razón Social |
VITALSEC SPA
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R.U.T. |
76.325.278-7 |
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Sucursal |
VITALSEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311532 2239-16-LR15
| Apósitos secos | 4 | | (1299402 )APÓSITO ATRAUMAN AG 5 X 5 CM 10 UNIDADES 1325402 | (1299402) APÓSITO ATRAUMAN AG 5 X 5 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $402 |
$ 13.390,00
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$ 0,00
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$ 1.608,00
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$ 53.560
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$ 55.168
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42311510 2239-16-LR15
| Vendaje de espuma | 10 | | (1584976 )VENDA VAROLAST PLUS - BOTA DE UNNA CON OXIDO DE ZINC 10CMX10M UNIDAD 1586873 | (1584976) VENDA VAROLAST PLUS - BOTA DE UNNA CON OXIDO DE ZINC 10CMX10M UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $303 |
$ 10.092,00
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$ 0,00
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$ 3.030,00
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$ 100.920
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$ 103.950
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Total Neto
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$ 159.118
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Descuento
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$ 3.182
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.628
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 185.564
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.