Orden de Compra. Nº3309-650-CM19 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-650-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Bulnes N°182
Comuna Tucapel
Impuesto 29628
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITALSEC SPA
Razón Social VITALSEC SPA
R.U.T. 76.325.278-7
Sucursal VITALSEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos4 (1299402 )APÓSITO ATRAUMAN AG 5 X 5 CM 10 UNIDADES 1325402(1299402) APÓSITO ATRAUMAN AG 5 X 5 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $402 $ 13.390,00 $ 0,00 $ 1.608,00 $ 53.560 $ 55.168
42311510
2239-16-LR15
Vendaje de espuma10 (1584976 )VENDA VAROLAST PLUS - BOTA DE UNNA CON OXIDO DE ZINC 10CMX10M UNIDAD 1586873(1584976) VENDA VAROLAST PLUS - BOTA DE UNNA CON OXIDO DE ZINC 10CMX10M UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $303 $ 10.092,00 $ 0,00 $ 3.030,00 $ 100.920 $ 103.950
Total Neto $ 159.118
Descuento $ 3.182
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.628
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 185.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.