Orden de Compra. Nº3309-769-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3309-822-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-769-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3309-822-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Tucapel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Calle Diego Portales 309, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 9549,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Diego Portales 309, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales40UnidadBARRAS DE CEREAL INDIVIDUALES SIN SELLOS  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840
50101717
Semillas o frutos secos pelados4BolsaMANI SIN SAL 160 G  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadNECTAR NARANJA LIGHT 1.5 LITROS  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
50202310
Agua mineral6BidónAGUA MINERAL SIN GAS 6 LITROS  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528
50201706
Café4UnidadCAFÉ DESCAFEINADO 170 G  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.092 $ 15.092
50201710
Té de hierbas1CajaHIERBAS SURTIDAS 100 UNIDADES  $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.092 $ 6.092
Total Neto $ 50.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.549
TOTAL OC $ 59.809


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.236.098-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.