Orden de Compra. Nº3309-78-SE09 "materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-78-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-02-2009
Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna Tucapel
Impuesto 6646,8065313
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
Razón Social MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
R.U.T. 12.555.987-5
Sucursal MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142311
Medio acoplamiento de tubería4Unidadcoplascoplas $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
46151601
Manillas1Unidadmanilla de puertamanilla de puerta $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31211904
Brochas1Unidadbrochas de 4"brochas de 4" $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
40141702
Grifos1Unidadllave de pasollave de paso $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
21102301
Equipo de riego para invernadero1Unidadllave de riegollave de riego $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.622 $ 5.622
31162006
Clavos de alambre2kilogramoclavosclavos $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 639
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litrodiluyentediluyente $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.572 $ 3.571
11162111
Malla11Metro Linealmalla rachelmalla rachel $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.029 $ 18.025
Total Neto $ 34.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.647
TOTAL OC $ 41.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.