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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3309-78-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Salud |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
6646,8065313 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ |
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Razón Social |
MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ
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R.U.T. |
12.555.987-5 |
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Sucursal |
MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40142311
| Medio acoplamiento de tubería | 4 | Unidad | coplas | coplas |
$ 332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.328
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$ 1.328
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46151601
| Manillas | 1 | Unidad | manilla de puerta | manilla de puerta |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714
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$ 714
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | brochas de 4" | brochas de 4" |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798
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$ 798
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | llave de paso | llave de paso |
$ 4.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.286
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$ 4.286
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21102301
| Equipo de riego para invernadero | 1 | Unidad | llave de riego | llave de riego |
$ 5.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.622
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$ 5.622
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31162006
| Clavos de alambre | 2 | kilogramo | clavos | clavos |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 638
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$ 639
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Litro | diluyente | diluyente |
$ 1.786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.572
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$ 3.571
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11162111
| Malla | 11 | Metro Lineal | malla rachel | malla rachel |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.029
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$ 18.025
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Total Neto
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$ 34.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.647
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$ 41.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.