|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3309-831-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de obras menores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3309-9-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Salud |
|
Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.802-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Diego 174 Huépil |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.802-2 |
|
Dirección de Facturación |
Bulnes N°182.- Tucapel |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
56620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N°182.- Tucapel |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Juan Fernando |
|
Razón Social |
juan fernando iturra salazar
|
|
R.U.T. |
9.864.176-9 |
|
Sucursal |
Juan Fernando |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 2 | Metro Cuadrado | Hormigon | Hormigon |
$ 104.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 208.000
|
$ 208.000
|
30103605
| Tablas de madera | 6 | Unidad no definida | moldaje | moldaje |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 298.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.620
|
|
$ 354.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.