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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3309-843-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Salud |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Diego 174 Huépil |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes N°182.- Tucapel |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
7184,87128 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes N°182.- Tucapel |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS ANDES |
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Razón Social |
JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
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R.U.T. |
7.236.098-2 |
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Sucursal |
LOS ANDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201713
| Bolsitas de te | 2 | Caja | TÉ NEGRO 100 UNIDADES C/U | TÉ NEGRO 100 UNIDADES C/U |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.622
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$ 4.622
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50201713
| Bolsitas de te | 3 | Caja | TE HIERVAS 20 UNIDADES C/U | TE HIERVAS 20 UNIDADES C/U |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.528
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$ 3.529
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2 | Unidad | ENDULZANTE 270 ML C/U | ENDULZANTE 270 ML C/U |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.714
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$ 5.714
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50202310
| Agua mineral | 30 | Unidad | AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML | AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.640
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$ 17.647
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50201706
| Café | 2 | Unidad | CAFÉ DESCAFEINADO 170 G C/U | CAFÉ DESCAFEINADO 170 G C/U |
$ 3.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.302
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$ 6.303
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Total Neto
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$ 37.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.185
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$ 45.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.