Orden de Compra. Nº3309-843-AG20 "ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3309-843-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra San Diego 174 Huépil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1598 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Comunal de Salud
R.U.T. 69.141.802-2
Dirección de Facturación Bulnes N°182.- Tucapel
Comuna Tucapel
Impuesto 7184,87128
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182.- Tucapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ANDES
Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA
R.U.T. 7.236.098-2
Sucursal LOS ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTÉ NEGRO 100 UNIDADES C/UTÉ NEGRO 100 UNIDADES C/U $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
50201713
Bolsitas de te3CajaTE HIERVAS 20 UNIDADES C/UTE HIERVAS 20 UNIDADES C/U $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE 270 ML C/UENDULZANTE 270 ML C/U $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
50202310
Agua mineral30UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 MLAGUA MINERAL SIN GAS 500 ML $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.647
50201706
Café2UnidadCAFÉ DESCAFEINADO 170 G C/UCAFÉ DESCAFEINADO 170 G C/U $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.303
Total Neto $ 37.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.185
TOTAL OC $ 45.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.