Orden de Compra. Nº3310-178-AG22 "GL/37/BZP artículos de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Feria Internacional del Aire y del Espacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3310-178-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra GL/37/BZP artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio
Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio
R.U.T. 61.103.034-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 040048004000000044140022152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio
R.U.T. 61.103.034-7
Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz 2300, FIDAE
Comuna Pudahuel
Impuesto 133608
Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz 2300, FIDAE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas120UnidadESPONJA ACANALADA CON NANOPARTÍCULAS DE COBREESPONJA ACANALADA CON NANOPARTÍCULAS DE COBRE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131502
Paños de limpieza120UnidadTRAPERO REUTILIZABLE MICROFIBRA CON OJAL 50X70CMTRAPERO REUTILIZABLE MICROFIBRA CON OJAL 50X70CM $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos48UnidadCERA LÍQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO. ENVASE DE 900MLCERA LÍQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO. ENVASE DE 900ML $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
53131608
Jabones48UnidadJABÓN GLICERINA HYGIENUC DERMO CARE, ENVASE DE 01LITROJABÓN GLICERINA HYGIENUC DERMO CARE, ENVASE DE 01LITRO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
47121802
Removedores48UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE, REMOVEDOR DE SARRO ENVASE DE 750ML. HARPIC O EQUIVALENTELIMPIADOR DESINFECTANTE, REMOVEDOR DE SARRO ENVASE DE 750ML. HARPIC O EQUIVALENTE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
24111503
Bolsas de plástico150PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110 (10 UNIDADES POR PAQUETE)BOLSA DE BASURA 80X110 (10 UNIDADES POR PAQUETE) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 703.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.608
TOTAL OC $ 836.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.