|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3310-204-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ROLLO VINILO PARA EMPAVONAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Feria Internacional del Aire y del Espacio |
|
Razón Social |
Feria Internacional del Aire y del Espacio
|
|
R.U.T. |
61.103.034-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Feria Internacional del Aire y del Espacio
|
|
R.U.T. |
61.103.034-7 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
17655,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ABINGRAF S.A. |
|
Razón Social |
ABINGRAF S.A.
|
|
R.U.T. |
77.325.180-0 |
|
Sucursal |
ABINGRAF S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111514
| Bloques para mensajes | 15 | Rollo | Rollo vinilo para empavonar modelo M7-SE SIlver Etch, de 61 cms. x 25 mts. | Rollo vinilo para empavonar modelo M7-SE SIlver Etch, de 61 cms. x 25 mts. |
$ 6.195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.925
|
$ 92.925
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.925
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.656
|
|
$ 110.581
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.