Orden de Compra. Nº3310-267-SE09 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA."
Recuerde que el responsable del pago es Feria Internacional del Aire y del Espacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3310-267-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3310-64-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Feria Internacional del Aire y del Espacio
Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio
R.U.T. 61.103.034-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Feria Internacional del Aire y del Espacio
R.U.T. 61.103.034-7
Dirección de Facturación Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B.
Comuna Pudahuel
Impuesto 29348,73
Dirección de Envío de la Factura Diego Barros Ortiz S/N interior Aeropuerto A.M.B.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a.
Razón Social AUSIN HNOS S A
R.U.T. 81.293.200-4
Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112802
Hojas de sierra22UnidadHOJA PARA MARCO DE SIERRA 24 DIENTES X PULGADA  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
40141702
Grifos35UnidadLLAVES DE PASO CORTE RAPIDO EN PVC DE 25MM.  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.725 $ 25.725
40141702
Grifos6UnidadLLAVE DE PASO 20MM PVC HIDRAULICO TIPO BOLA.  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.582 $ 3.582
23171512
Varillas soldadoras20kilogramoSOLDADURA 6011 1/8.  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.940 $ 34.940
23171512
Varillas soldadoras10kilogramoSOLDADURA 6011 3/32.  $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.850 $ 18.850
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices30LitroDILUYENTE DUCO INVIERNO (1 LTS)  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices50LitroDILUYENTE SINTETICO (1 LTS)  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 154.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.349
TOTAL OC $ 183.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.