Orden de Compra. Nº3311-190-SE17 "ADQ. ELEMENTOS CORPORATIVOS VII REPOL "
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3311-190-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS CORPORATIVOS VII REPOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA TALCA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra 3 Oriente 1282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación 3 Oriente 1282
Comuna Talca
Impuesto 20501,19
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente 1282
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIRCULO DE DAMAS
Razón Social CORPORACION DE APOYO A LA FAMILIA PDI
R.U.T. 71.413.500-7
Sucursal CIRCULO DE DAMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios1Unidad no definidaADQUISICIÓN ELEMENTOS CORPORATIVOS VII REPOL, PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y SUS JEFES DE SERVICIO. SOLICITADO MEDIANTE PROVIDENCIA Nº 43, DE FECHA 28.MAR.017. COTIZACIÓN Nº 201733, DE FECHA 30.MAR.017 CORAFAMADQUISICIÓN ELEMENTOS CORPORATIVOS VII REPOL, PARA SALUDOS PROTOCOLARES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y SUS JEFES DE SERVICIO. SOLICITADO MEDIANTE PROVIDENCIA Nº 43, DE FECHA 28.MAR.017. $ 107.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.901 $ 107.901
Total Neto $ 107.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.501
TOTAL OC $ 128.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.