Orden de Compra. Nº3312-65-SE09 "Cheques restorant Pref. Arica Nº 1"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3312-65-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Cheques restorant Pref. Arica Nº 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3312-21-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefe.Arica
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Noe Nº 721
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación Juan Noe Nº 721
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Juan Noe Nº 721
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Accor Services Chile S.A.
Razón Social ACCOR SERVICES CHILE S A
R.U.T. 96.781.350-8
Sucursal Accor Services Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos2681400UnidadConforme a detalle indicado en anexo adjunto.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681.400 $ 2.681.400
Total Neto $ 2.681.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.681.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.