Orden de Compra. Nº3312-86-SE11 "MANT. Y REP. CASINO YUNGAY"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3312-86-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. CASINO YUNGAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefe.Arica
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Noe Nº 721
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación Juan Noe Nº 721
Comuna Arica
Impuesto 44550,06
Dirección de Envío de la Factura Juan Noe Nº 721
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER ARICA (32)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1TarroSEGUN COTIZACION NRO. 1-AJOJHY-1 DE FECHA 26.11.2011SEGUN COTIZACION NRO. 1-AJOJHY-1 DE FECHA 26.11.2011 $ 234.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.474 $ 234.474
Total Neto $ 234.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.550
TOTAL OC $ 279.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.