Orden de Compra. Nº3313-385-CM15 "MATERIALES E INSUMOS CONSTRUCCION RETEN DE CARABINEROS LUMACO.-"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3313-385-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS CONSTRUCCION RETEN DE CARABINEROS LUMACO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Malleco
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
R.U.T. 60.505.421-8
Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
R.U.T. 60.505.421-8
Dirección de Facturación Caupolican Nº 598
Comuna Angol
Impuesto 20951,0378
Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN

CONSIDERAR SIGUIENTES ANTECEDENTES, PARA EFECTOS DE FACTURACIÓN:

 

RUT: 60.505.522-2

RAZON SOCIAL: IXA. ZONA DE CARABINEROS "ARAUCANÍA"

GIRO: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

DIRECCIÓN: CLARO SOLAR 1284, TEMUCO

DIRECCION ENTREGA DEL PRODUCTO.-

ENTREGA DEBE REALIZARSE EN DEPENDENCIAS DEL RETEN DE CARABINEROS LUMACO, UBICADA EN CARLOS CONDELL NRO. 206, COMUNA DE LUMACO.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar3 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : IX $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.254 $ 4.254
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas1 (991089) DILUYENTE DIDEVAL AGUARRÁS MINERAL 5 LITROS 1008362(991089) DILUYENTE DIDEVAL AGUARRÁS MINERAL 5 LITROS ; Código: 62532-9;Región : IX $ 7.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.683 $ 7.683
31211904
2239-10-LP12
Brochas3 (1039550) BROCHA KOLOR PARA ÓLEO Y ESMALTE SINTÉTICO, 3 UNIDAD 1059837(1039550) BROCHA KOLOR PARA ÓLEO Y ESMALTE SINTÉTICO, 3 UNIDAD; Código: 125703-X;Región : IX $ 3.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.758 $ 10.758
31211704
2239-10-LP12
Selladores3 (1225691) SELLADOR LANCO MULTIUSO 300 ML BLANCO UNIDAD 1251723(1225691) SELLADOR LANCO MULTIUSO 300 ML BLANCO UNIDAD; Código: 16178-0 ;Región : IX $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.869 $ 4.869
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas5 (1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD 1251739(1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD; Código: 72153-0 ;Región : IX $ 16.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.955 $ 84.955
Total Neto $ 112.519
Descuento $ 2.250
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.951
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 131.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.