Orden de Compra. Nº3313-44-CM17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, RETEN MANZANAR"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3313-44-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, RETEN MANZANAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Malleco
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
R.U.T. 60.505.421-8
Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
R.U.T. 60.505.421-8
Dirección de Facturación Caupolican Nº 598
Comuna Angol
Impuesto 87042,7278
Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2017
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION

DATOS DE FACTURACION

Nombre: IX Zona de Carabineros Araucanía.

Dirección: Claro Solar N° 1284, Temuco.

RUT: 60.505.522-2.

Giro: Orden y Seguridad Publica.

DATOS DE DESPACHO

Nombre: Reten de Carabineros Manzanar.

Dirección: Ruta Internacional CH 181 Km 74.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161712
2239-10-LP12
Perfiles laminados para suelos20 (919174) GUARDAPOLVO ASETI RODÓN 13MM X 90MM 3M 934174(919174) GUARDAPOLVO ASETI RODÓN 13MM X 90MM 3M; Código: 1089-8;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $509 $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.960 $ 46.960
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (982376) BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 997896(982376) BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 ; Código: 75292-4;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $509 $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.748 $ 3.748
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas25 (986356) TERCIADO SM RANURADO W 9MM 1.22X2.44M 1002694(986356) TERCIADO SM RANURADO W 9MM 1.22X2.44M ; Código: 90317-5;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $509 $ 14.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.800 $ 357.800
31211707
2239-10-LP12
Barnices1 (1130111) BARNIZ CERESITA CERESTAIN P/MADERA CASTANO 1 GALÓN 1152411(1130111) BARNIZ CERESITA CERESTAIN P/MADERA CASTANO 1 GALÓN; Código: 71380-5;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $509 $ 19.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.221 $ 19.221
30103604
2239-10-LP12
Revestimiento o láminas de madera20 (1225637) MOLDURA MADERA HOLZTEK MEDIA CANA PINO FINGER UNIDAD 1251669(1225637) MOLDURA MADERA HOLZTEK MEDIA CANA PINO FINGER UNIDAD; Código: 290-9 ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $509 $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.740 $ 39.740
Total Neto $ 467.469
Descuento $ 9.349
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.043
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 545.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.