Orden de Compra. Nº3313-99-CM17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE MANT Y REP, COMISION POBLACIONES 2DA COM COLLIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3313-99-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE MANT Y REP, COMISION POBLACIONES 2DA COM COLLIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Malleco
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
R.U.T. 60.505.421-8
Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
R.U.T. 60.505.421-8
Dirección de Facturación Caupolican Nº 598
Comuna Angol
Impuesto 29905,582
Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2017
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION

DATOS DE FACTURACION

Nombre: IX Zona de Carabineros Araucanía.

Dirección: Claro Solar N° 1284, Temuco.

RUT: 60.505.522-2.

Giro: Orden y Seguridad Publica.

DATOS DE DESPACHO

Nombre: Prefectura de Carabineros Malleco N° 21.

Dirección: Caupolicán N° 598, Angol.

 

NOTA: Se retira en tienda.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (914846) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 946 CC 929846(914846) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 946 CC; Código: 96079-9;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.722 $ 13.722
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252 $ 5.252
31211904
2239-10-LP12
Brochas4 (982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 997916(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 ; Código: 75286-X;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.724 $ 4.724
31201602
2239-10-LP12
Pastas4 (1018380) PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 1 KILO 1038450(1018380) PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 1 KILO; Código: 48128-9;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628 $ 2.628
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (1274156) ESMALTE AL AGUA SIPA SIPALINA ROD G1 BASE SIPAMU 5G UNIDAD 1300156(1274156) ESMALTE AL AGUA SIPA SIPALINA ROD G1 BASE SIPAMU 5G UNIDAD; Código: 194789-3;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.284 $ 134.284
Total Neto $ 160.610
Descuento $ 3.212
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.906
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 187.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.