Orden de Compra. Nº3314-278-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-112-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Central Odontológica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3314-278-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-112-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3314-112-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica
Razón Social Central Odontológica
R.U.T. 61.936.600-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central Odontológica
R.U.T. 61.936.600-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 5643
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL GUZMAN E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DENTALES, EDUARDO GU
R.U.T. 76.045.345-5
Sucursal DENTAL GUZMAN E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152110
Dispositivos de marcación dental3CajaPelicula Articular 20 Mts. (Doble lado) Mca. Arti-Fol equivalente  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
Total Neto $ 29.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.643
TOTAL OC $ 35.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.