Orden de Compra. Nº3314-571-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-247-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Central Odontológica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3314-571-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-247-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3314-247-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica
Razón Social Central Odontológica
R.U.T. 61.936.600-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central Odontológica
R.U.T. 61.936.600-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151663
Cuñas o sets odontológicos20BolsaCuña de madera natural ver Bases TecnicasCUÑAS DE MADERA SURTIDAS BOLSA 100 UNIDADES - 2 TAMAÑOS, SVENSKA SUIZA. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.