Orden de Compra. Nº3314-914-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-502-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Central Odontológica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3314-914-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-502-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3314-502-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central Odontológica
Razón Social Central Odontológica
R.U.T. 61.936.600-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central Odontológica
R.U.T. 61.936.600-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 182400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logiser
Razón Social SERVICIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTES LIMITADA
R.U.T. 76.199.200-7
Sucursal Logiser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros30BolsaHemosuctores Blancos punta angosta ( bolsa de 25 unid.)  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.400
TOTAL OC $ 1.142.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.