Orden de Compra. Nº3315-63-CM19 "ADQ. DE CUATRO NEUMÁTICOS PARA AP-1941, DE TENENCIA QUIRIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3315-63-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CUATRO NEUMÁTICOS PARA AP-1941, DE TENENCIA QUIRIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Ñuble
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble
R.U.T. 60.505.417-K
Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías Nº 368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble
R.U.T. 60.505.417-K
Dirección de Facturación Calle Gamero Nro. 1196, Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 89680
Dirección de Envío de la Factura Calle Gamero Nro. 1196, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA CM LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA CM LTDA
R.U.T. 88.400.600-7
Sucursal DISTRIBUIDORA CM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1253420 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO HANKOOK RF-10 255/70R16 UNIDAD 1279420(1253420) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO HANKOOK RF-10 255/70R16 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 119.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.768 $ 476.768
Total Neto $ 476.768
Descuento $ 4.768
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.680
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 561.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.