Orden de Compra. Nº3316-12-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3316-2-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3316-12-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3316-2-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3316-2-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Suboficiales
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales
R.U.T. 60.505.719-5
Dirección de Unidad de Compra Rodrigo de Araya Nro. 2601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales
R.U.T. 60.505.719-5
Dirección de Facturación Rodrigo de Araya N° 2601
Comuna Macul
Impuesto 53308,3
Dirección de Envío de la Factura Rodrigo de Araya N° 2601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2011
TítuloDescripción
DATOS PARA LA FATURACION

LA FACTURACION DE LA PRESENTE COMPRA SE DEBERA REALIZAR CON LOS SIGUIENTES DATOS:

RAZON SOCIAL: DIRECCION DE EDUCACION DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS

RUT : 61.979.960-7

DIRECCION : IRARRAZABAL 4250 ÑUÑOA.

 

 

 

 

 

 


NOTA:  EL ENVIO DE LA FACTURA SE DEBE REALIZAR A ESTA ESCUELA, DIRECCION: RODRIGO DE ARAYA #2601. MACUL (SECCION DE GESTION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Falabella
Razón Social FALABELLA RETAIL S.A.
R.U.T. 77.261.280-k
Sucursal Falabella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121504
Cámaras digitales1UnidadCONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 270.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.957 $ 270.957
45121617
Bolsas de equipo fotográfico1UnidadCONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 9.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.613 $ 9.613
Total Neto $ 280.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.308
TOTAL OC $ 333.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.