Orden de Compra. Nº3316-254-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-100-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3316-254-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-100-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 73150
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Jupeca EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA JULIO PEDRERO CABRERA E.I.R.L.
R.U.T. 76.466.798-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Jupeca EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121812
Papel fotográfico1UnidadSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE, CONFORME A REQUERIMIENTO QUE SE FORMULA EN ANTECEDENTE QUE SE ACOMPAÑA, EL CUAL DEBE SER COMPLETADO Y ADJUNTADO PARA SU EVALUACIÓN.CONFORME A REQUERIMIENTO COMPRA AGIL $ 385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000
Total Neto $ 385.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.150
TOTAL OC $ 458.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.466.798-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.