Orden de Compra. Nº3316-295-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-205-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3316-295-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-205-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no envía los productos requeridos dentro de los plazos establecidos en la Compra Ágil y señalado en la orden de compra 3316-295-ag25, y no contesta teléfono ni correo electrónico.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 66433,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Topteck SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
R.U.T. 77.928.412-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Topteck SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner5UnidadTINTA COLOR AMARILLO 555 ORIGINAL MARCA EPSON  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950
44103103
Tóner5UnidadTINTA COLOR GRIS 555 ORIGINAL MARCA EPSON  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950
44103103
Tóner10UnidadTINTA COLOR NEGRO PEGMENTADO 554 ORIGINAL MARCA EPSON  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
44103103
Tóner5UnidadTINTA COLOR MAGENTA 555 ORIGINAL MARCA EPSON  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950
44103103
Tóner5UnidadTINTA COLOR CYAN 555 ORIGINAL MARCA EPSON  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950
44103103
Tóner5UnidadTINTA COLOR NEGRO 555 ORIGINAL MARCA EPSONCONFORME A REQUERIMIENTO COMPRA AGIL $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950
Total Neto $ 349.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.434
TOTAL OC $ 416.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.