|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3316-53-CM09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
03-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA PINTAR LA ESCUELA.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
o/c no aceptada dentro del plazo requerido.- |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales
|
|
R.U.T. |
60.505.719-5 |
|
Dirección de Facturación |
Rodrigo de Araya N° 2601 |
|
Comuna |
Macul
|
|
Impuesto |
10745,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rodrigo de Araya N° 2601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-08-2009 |
|
|
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0
| LIJA NORTON DE MADERA Nº 80 | 80 | | (154935) LIJA NORTON DE MADERA Nº 80 154935 | (154935) LIJA NORTON DE MADERA Nº 80 ; Código: 75963-5;Región : RM
|
$ 52,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.160
|
$ 4.160
|
0
| PASTA TRICOLOR MURO EXTERIOR TR-1 5 gl | 5 | | (155827) PASTA TRICOLOR MURO EXTERIOR TR-1 5 gl 155827 | (155827) PASTA TRICOLOR MURO EXTERIOR TR-1 5 gl ; Código: 92981-6;Región : RM
|
$ 10.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.395
|
$ 52.395
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.745
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 67.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.