|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3317-64-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3317-40-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3317-40-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - II Zona Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.978.660-2 |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano Nº 450 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
153181,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Jireh Eventos |
|
Razón Social |
PAOLA IRENE MONDACA ABURTO
|
|
R.U.T. |
11.506.712-5 |
|
Sucursal |
Jireh Eventos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | Unidad | Entrega de completos elaborados, bebidas, bolsas de golosinas y helados, según las caracteristicas y cantidades señaladas en archivo adjunto.- | |
$ 806.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 806.218
|
$ 806.218
|
|
|
Total Neto
|
$ 806.218
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 153.181
|
|
$ 959.399
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.