Orden de Compra. Nº3320-1085-SE19 "001 70134/9601, PAPELERÍA IMPRESA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-1085-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 001 70134/9601, PAPELERÍA IMPRESA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011001000000044138022152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 718580
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Maturana Navarro
Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
R.U.T. 6.160.562-2
Sucursal Daniel Maturana Navarro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2000UnidadHOJA CARTA CAMBRIC IMP. RELIEVE 4 ESTRELLAHOJA CARTA CAMBRIC IMP. RELIEVE 4 ESTRELLA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1600UnidadSACO CARTA CAMBRIC IMP. RELIEVE 4 ESTRELLASSACO CARTA CAMBRIC IMP. RELIEVE 4 ESTRELLAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.000 $ 1.568.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1100UnidadESQUELAS CARTULINA CAMBRIC IMP. RELIEVEESQUELAS CARTULINA CAMBRIC IMP. RELIEVE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.000 $ 539.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadTARJETONES DOBLE IMP. RELIEVETARJETONES DOBLE IMP. RELIEVE $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadCARPETAS CARTA IMP. 4/0 COLORCARPETAS CARTA IMP. 4/0 COLOR $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4000UnidadADHESIVOS ETIQUETA FOLIA DORADAADHESIVOS ETIQUETA FOLIA DORADA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 3.782.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.580
TOTAL OC $ 4.500.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.