Orden de Compra. Nº3320-1141-CM18 "008-003 1256-01, ADQ ART. DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-1141-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 008-003 1256-01, ADQ ART. DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011008003000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 17098
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta1 (1109231 )DISPENSADOR 3M SCOTCH PARA ESCRITORIO NEGRO 100% RECICLADO 12 UNIDADES 1129231(1109231) DISPENSADOR 3M SCOTCH PARA ESCRITORIO NEGRO 100% RECICLADO 12 UNIDADES; Código: 1142235702; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.890 $ 32.890
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel4 (1108011 )CLIPS HAND APRETADOR DOBLE 25 MM 12 UNIDADES 1128011(1108011) CLIPS HAND APRETADOR DOBLE 25 MM 12 UNIDADES; Código: 1143235103; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.248
41111604
2239-4-LP14
Reglas6 (1109852 )REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD 1129852(1109852) REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD; Código: 1143335019; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018 $ 3.018
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas25 (1271498 )ARCHIVADOR D WILLIAMS OFICIO RADO ANCHO DE LUXE BLANCO UNIDAD 1297707(1271498) ARCHIVADOR D WILLIAMS OFICIO RADO ANCHO DE LUXE BLANCO UNIDAD; Código: 1122238088; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.925 $ 53.925
Total Neto $ 91.081
Descuento $ 1.093
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.098
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 107.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.