Orden de Compra. Nº3320-1142-CM18 "008-003 1256-01, ADQ ART. DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-1142-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 008-003 1256-01, ADQ ART. DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011008003000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 15304
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1109947 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA NEGRO UNIDAD 1129947(1109947) MARCADOR FULTONS PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA NEGRO UNIDAD; Código: L385204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112 $ 2.112
0
2239-4-LP14
 12 (1006123 )LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD 1024123(1006123) LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD; Código: R681702; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.104 $ 31.104
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1006419 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD 1024419(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD; Código: R386188; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472 $ 5.472
44121705
2239-4-LP14
Portaminas24 (1006841 )PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024841(1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: C707962; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon36 (1356737 )CINTA ADHESIVA RHEIN CRISTALINA TRANSPARENTE 18 MM X 20 MT UNIDAD 1383205(1356737) CINTA ADHESIVA RHEIN CRISTALINA TRANSPARENTE 18 MM X 20 MT UNIDAD; Código: U434981; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.344 $ 16.344
Total Neto $ 81.360
Descuento $ 814
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.304
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.