Orden de Compra. Nº3320-1165-G107 "003 1429/13476 Adq. de Lámpara de Pedestal"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-1165-G107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2007
Nombre de la Orden de Compra 003 1429/13476 Adq. de Lámpara de Pedestal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UN 003 DOCTO 1429/13476 SP 34 AC 17 IT 04 AS 000 TR 01
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna -1
Impuesto 23119,39
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE C/V, DIST Y COM DE LAMP FOC Y ARTS DE REG DECOLUZ LTDA
R.U.T. 78.759.250-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111509
Lámparas de pie1UnidadLámparas de pieLámpara Pie Halo $ 121.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.681 $ 121.681
Total Neto $ 121.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.119
TOTAL OC $ 144.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.