Orden de Compra. Nº3320-1215-SE17 "001 70255/11682, SERVICIO DE IMPRESIÓN PAPELERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-1215-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra 001 70255/11682, SERVICIO DE IMPRESIÓN PAPELERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 587480
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Maturana Navarro
Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
R.U.T. 6.160.562-2
Sucursal Daniel Maturana Navarro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadESQUELAS CAMBRIC RELIEVEESQUELAS CAMBRIC RELIEVE $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadTARJETAS DOBLE RELIEVETARJETAS DOBLE RELIEVE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadCARPETAS CAMBRIC FOLIACARPETAS CAMBRIC FOLIA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadCARPETAS OFICIO FOLIA PLATA CAMBRIC AZUL 360 GRSSOBRES SACO 2 ESTRELLAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales50UnidadLIBRETAS (BITÁCORA VEHÍCULOS)LIBRETAS (BITÁCORA VEHÍCULOS) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadSEPARADORES CAMBRICSEPARADORES CAMBRIC $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadTARJETAS DE VISITA RELIEVETARJETAS DE VISITA RELIEVE $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadSOBRES ESPECIALES 8 X 11,5SOBRES ESPECIALES 8 X 11,5 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadTARJETAS DE VISITATARJETAS DE VISITA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadHOJAS CARTULINA 216 COMANDANCIA EN JEFEHOJAS CARTULINA 216 COMANDANCIA EN JEFE $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 3.092.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 587.480
TOTAL OC $ 3.679.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.