|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3320-12295-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
013 4169 ADQ. DE AMPOLLETAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
|
|
R.U.T. |
61.103.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Electrónica Casa Royal Ltda |
|
Razón Social |
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
|
|
R.U.T. |
83.030.600-5 |
|
Sucursal |
Electrónica Casa Royal Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101610
| Ampolletas de filamento | 15 | Unidad no definida | 20 W TRITUBO LUZ DIA 8000 HRS. G.E.
| 20 W TRITUBO LUZ DIA 8000 HRS. G.E. |
$ 2.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.350
|
$ 37.350
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.350
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 37.350
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.