|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3320-12337-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
019 2326 ADQ. MATERIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
|
|
R.U.T. |
61.103.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Nueva S.A. |
|
Razón Social |
FERRETERIA NUEVA SA
|
|
R.U.T. |
95.011.000-7 |
|
Sucursal |
Ferreteria Nueva S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121205
| Canaletas para cables | 3 | Unidad | CANALETA LEGRAND 105 X 50 | CANALETA LEGRAND 105 X 50 |
$ 24.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 73.500
|
$ 73.500
|
39121303
| Cajas eléctricas | 6 | Unidad | CAJA CHUQUI | CAJA CHUQUI |
$ 970,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.820
|
$ 5.820
|
26121505
| Alambre para artefactos | 70 | Metro Lineal | ALAMBRE NYA 1.5 MM ROJO | ALAMBRE NYA 1.5 MM ROJO |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.200
|
$ 11.200
|
26121505
| Alambre para artefactos | 70 | Metro Lineal | ALAMBRE NYA 1.5 MM BLANCO | ALAMBRE NYA 1.5 MM BLANCO |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.200
|
$ 11.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 101.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 101.720
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.