Orden de Compra. Nº3320-133-AG25 "GTE/13/GUB/ICD/HERRAMIENTAS compra ágil: 3320-166-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-133-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra GTE/13/GUB/ICD/HERRAMIENTAS compra ágil: 3320-166-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011008004000044199032152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 41457,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSARIO SOLUCIONES SPA
Razón Social ROSARIO SOLUCIONES SPA
R.U.T. 77.953.149-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROSARIO SOLUCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadMARTILLO MANGO FIBRA 16OZ  $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.016 $ 17.016
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadTIJERA PARA PODAR 22CM  $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
27113201
Conjuntos generales de herramientas4KitHERRAMIENTAS PARA REDES DE DATOS CRIMPEADORA PELACABLE RJ45  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464
27113201
Conjuntos generales de herramientas2KitPUNTAS DE PRESICIÓN DESTORNILLADOR PUNTAS DADOS (115)  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648
27113201
Conjuntos generales de herramientas2JuegoHERRAMIENTAS MANUALES, 150 PIEZAS APROX.  $ 23.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.638 $ 46.638
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadBOLSO PORTA HERRAMIENTAS  $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.724 $ 56.724
27113201
Conjuntos generales de herramientas2RolloHILO PARA ORILLADORA 2,4MM. 30MT.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
Total Neto $ 218.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.457
TOTAL OC $ 259.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.