Orden de Compra. Nº3320-1362-SE12 "007 7031,ADQ.ART.FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-1362-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra 007 7031,ADQ.ART.FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3320-61-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 69466,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Nueva S.A.
Razón Social FERRETERIA NUEVA SA
R.U.T. 95.011.000-7
Sucursal Ferreteria Nueva S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz2Unidad no definidaBARNIZ MARINO(GL) NOGAL SIPA, CODIGO 123460.BARNIZ MARINO(GL) NOGAL SIPA, CODIGO 123460. $ 9.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.772 $ 19.772
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaESMALTE AL AGUA (GL) BLANCO SIPA S/BRILLO,CODIGO 226860.ESMALTE AL AGUA (GL) BLANCO SIPA S/BRILLO,CODIGO 226860. $ 13.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.128 $ 52.128
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaESMALTE AL AGUA(TINETA) BLANCO SIPA S/BRILLO, CODIGO 227600.ESMALTE AL AGUA(TINETA) BLANCO SIPA S/BRILLO, CODIGO 227600. $ 61.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.062 $ 184.062
30161508
Rodillo de papel pintado6Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18 CM.(7") LIZCAL,CODIGO 393420.RODILLO CHIPORRO 18 CM.(7") LIZCAL,CODIGO 393420. $ 2.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.902 $ 16.902
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA DE 5/8" X 5" PROFESIONAL CONDOR,CODIGO 141720.BROCHA DE 5/8" X 5" PROFESIONAL CONDOR,CODIGO 141720. $ 4.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.580 $ 16.580
31211506
Pinturas de látex5Unidad no definidaLATEX EXT CUB OCRE (GL) SIPA, CODIGO 282880.LATEX EXT CUB OCRE (GL) SIPA, CODIGO 282880. $ 9.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.245 $ 48.245
11151512
Fibras de vidrio5Unidad no definidaVIDRIO MEDIDAS ESPECIALES,CODIGO 463980.VIDRIO MEDIDAS ESPECIALES,CODIGO 463980. $ 5.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.925 $ 27.925
Total Neto $ 365.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.467
TOTAL OC $ 435.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.