Orden de Compra. Nº
3320-1362-SE12
"
007 7031,ADQ.ART.FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3320-1362-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
007 7031,ADQ.ART.FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3320-61-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T.
61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T.
61.103.003-7
Dirección de Facturación
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna
Cerrillos
Impuesto
69466,66
Dirección de Envío de la Factura
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Nueva S.A.
Razón Social
FERRETERIA NUEVA SA
R.U.T.
95.011.000-7
Sucursal
Ferreteria Nueva S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz
2
Unidad no definida
BARNIZ MARINO(GL) NOGAL SIPA, CODIGO 123460.
BARNIZ MARINO(GL) NOGAL SIPA, CODIGO 123460.
$ 9.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.772
$ 19.772
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA (GL) BLANCO SIPA S/BRILLO,CODIGO 226860.
ESMALTE AL AGUA (GL) BLANCO SIPA S/BRILLO,CODIGO 226860.
$ 13.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.128
$ 52.128
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA(TINETA) BLANCO SIPA S/BRILLO, CODIGO 227600.
ESMALTE AL AGUA(TINETA) BLANCO SIPA S/BRILLO, CODIGO 227600.
$ 61.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.062
$ 184.062
30161508
Rodillo de papel pintado
6
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 18 CM.(7") LIZCAL,CODIGO 393420.
RODILLO CHIPORRO 18 CM.(7") LIZCAL,CODIGO 393420.
$ 2.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.902
$ 16.902
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA DE 5/8" X 5" PROFESIONAL CONDOR,CODIGO 141720.
BROCHA DE 5/8" X 5" PROFESIONAL CONDOR,CODIGO 141720.
$ 4.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.580
$ 16.580
31211506
Pinturas de látex
5
Unidad no definida
LATEX EXT CUB OCRE (GL) SIPA, CODIGO 282880.
LATEX EXT CUB OCRE (GL) SIPA, CODIGO 282880.
$ 9.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.245
$ 48.245
11151512
Fibras de vidrio
5
Unidad no definida
VIDRIO MEDIDAS ESPECIALES,CODIGO 463980.
VIDRIO MEDIDAS ESPECIALES,CODIGO 463980.
$ 5.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.925
$ 27.925
Total Neto
$ 365.614
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.467
TOTAL OC
$ 435.081
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.