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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-1512-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
006 5626 ADQ. DE GALVANOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
UN 006 DCTO. 5626
SP 42 AC 56 IT 01 AS 004 TR 01 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E INVERSIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.234.040-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 2 | Unidad | Galvanos | GALVANO DE 23 X 31 CMS., LOGO Y PLACA |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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Total Neto
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$ 33.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.270
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$ 39.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.