Orden de Compra. Nº3320-172-AG26 "CEN_75344/2026_ADQ. COMPUTACIONALES 3320-214-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-172-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CEN_75344/2026_ADQ. COMPUTACIONALES 3320-214-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011077000000044170012152204009000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 213949,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MBAH
Razón Social COMERCIALIZADORA MATIAS BENJAMÍN ARAVENA HUAIQUILAO E.I.R.L.
R.U.T. 77.184.543-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MBAH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3PackPACK 4X BOTELLAS DE TINTA EPSON T544 COLOR YCMB L3110 L3150 L3250  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina50UnidadAIRE COMPRIMIDO “AIR DUSTER” 400 ML  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
26121705
Conjunto de cable de fibra óptica4UnidadLSZH 50 MT LC-LC OM4 MULTIMODO MM DUPLEX JUMPER FIBRA 50/125 UM 3MM  $ 59.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800
26121705
Conjunto de cable de fibra óptica30UnidadLSZH 03 MT LC-LC OM4 MULTIMODO MM DUPLEX JUMPER FIBRA 50/125 UM 3MM  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
26121705
Conjunto de cable de fibra óptica30UnidadLSZH 01 MT LC-LC OM4 MULTIMODO MM DUPLEX JUMPER FIBRA 50/125 UM 3MM  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadCABLE PODER TIPO 8 (1.80 MTS)  $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
39121402
Enchufes eléctricos8UnidadALARGADORES CERTIFICADOS (3 MTS)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
39121402
Enchufes eléctricos8UnidadALARGADORES CERTIFICADOS (5 MTS)  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
44103116
Kits para impresoras3UnidadCABLE PARA IMPRESORA USB A MACHO a USB B MACHO (3MTS)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 1.126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.950
TOTAL OC $ 1.340.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.