Orden de Compra. Nº3320-1733-R106 "002 7201-9139 ADQ. DE HERVIDOR"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-1733-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2006
Nombre de la Orden de Compra 002 7201-9139 ADQ. DE HERVIDOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UN 002 DCTO. 7201-9139 SP 33 AC 13 IT 04 AS 999 TR 01
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2712,63
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Electrónica Casa Royal Ltda
R.U.T. 83.030.600-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
Hervidores y teteras1UnidadHervidores y teterasHERVIDOR ELECTRON BA - 621 $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277
Total Neto $ 14.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 2.713
TOTAL OC $ 16.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.