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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-1783-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
013 CTTO. FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3320-13-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
9171,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Nueva S.A. |
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Razón Social |
FERRETERIA NUEVA SA
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R.U.T. |
95.011.000-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Nueva S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO (SEGUN FACTURA Nº389914) | ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO (SEGUN FACTURA Nº389914) |
$ 38.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.017
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$ 38.017
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO (SEGUN FACTURA Nº389767) | ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO (SEGUN FACTURA Nº389767) |
$ 10.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.252
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$ 10.252
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Total Neto
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$ 48.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.171
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$ 57.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.