Orden de Compra. Nº3320-1783-SE09 "013 CTTO. FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-1783-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2009
Nombre de la Orden de Compra 013 CTTO. FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-13-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9171,11
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Nueva S.A.
Razón Social FERRETERIA NUEVA SA
R.U.T. 95.011.000-7
Sucursal Ferreteria Nueva S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Restauración de edificios, casas, señales o monume1Unidad no definidaADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO (SEGUN FACTURA Nº389914)ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO (SEGUN FACTURA Nº389914) $ 38.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.017 $ 38.017
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume1Unidad no definidaADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO (SEGUN FACTURA Nº389767)ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO (SEGUN FACTURA Nº389767) $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252
Total Neto $ 48.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.171
TOTAL OC $ 57.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.