Orden de Compra. Nº3320-181-SE18 "001 70034/1383, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-181-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2018
Nombre de la Orden de Compra 001 70034/1383, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 614650
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Maturana Navarro
Razón Social DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
R.U.T. 6.160.562-2
Sucursal Daniel Maturana Navarro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales600UnidadTARJETAS DE PRESENTACIONTARJETAS DE PRESENTACION $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales200UnidadSEPARADORESSEPARADORES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales400UnidadSOBRE ESPECIAL CAMBRICSOBRE ESPECIAL CAMBRIC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadHOJAS CARTA 2/0 COLOR RELIEVEHOJAS CARTA 2/0 COLOR RELIEVE $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadSACOS CAMBRIC 2 ESTRELLASSACOS CAMBRIC 2 ESTRELLA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadCARPETAS COUCHE 4/0 COLORCARPETAS COUCHE 4/0 COLOR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales700UnidadSOBRE 1/4 DE OFICIO RELIEVE SOBRE 1/4 DE OFICIO RELIEVE $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadTARJETAS DOBLES 10 X 6,2 RELIEVETARJETAS DOBLES 10 X 6,2 RELIEVE $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadHOJAS CARTULINA RELIEVEHOJAS CARTULINA RELIEVE $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadSACOS CAMBRIC RELIEVESACOS CAMBRIC RELIEVE $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadCROQUERA OFICIOCROQUERA OFICIO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 3.235.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 614.650
TOTAL OC $ 3.849.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.