|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3320-185-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
001_116606/2025_SERV. MANTTO. COCINAS Y CAMPANAS_compra ágil: 3320-216-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
|
|
R.U.T. |
61.103.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
186200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INDUMANT E.I.R.L. |
|
Razón Social |
INDUMANT LUIS CORNEJO OBREGON E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.365.988-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INDUMANT E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111605
| Limpieza de campanas de humos y ventiladores | 1 | Unidad | Servicio de mantenimiento preventivo de cocinas, campanas, hornos y planchas churrasqueras de acuerdo a bases técnicas | Servicio de mantenimiento preventivo de cocinas, campanas, hornos y planchas churrasqueras de acuerdo a bases técnicas |
$ 980.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 980.000
|
$ 980.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 980.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 186.200
|
|
$ 1.166.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.