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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-1936-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
019 CTTO. SERVICIO DE IMPRESION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3320-3-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
247323 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Daniel Maturana Navarro |
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Razón Social |
DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
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R.U.T. |
6.160.562-2 |
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Sucursal |
Daniel Maturana Navarro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | SEPARADORES 4/4 COLOR TAMAÑO 5x21CMS CON POLIMATE | SEPARADORES 4/4 COLOR TAMAÑO 5x21CMS CON POLIMATE |
$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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| Impresión de papelería o formularios comerciales | 2190 | Unidad | LIBRETAS 11x14CMS TAPA 4/0 COLOR INTERIOR A 2/0 COLOR | LIBRETAS 11x14CMS TAPA 4/0 COLOR INTERIOR A 2/0 COLOR |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 941.700
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$ 941.700
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Total Neto
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$ 1.301.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.323
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$ 1.549.023
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.