Orden de Compra. Nº3320-198-AG26 "DRI_102097/2026_BOLIGRAFOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-252-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-198-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra DRI_102097/2026_BOLIGRAFOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-252-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011015000000044241102152212003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 72684,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121524
Bolígrafos de gel25UnidadBOLÍGRAFO METÁLICO DE TAMAÑO 1.4 CMS DE DIÁMETRO × 14 CMS DE LARGO, TINTA AZUL, COLOR NEGRO BRILLANTE Y TERMINACIONES EN COLOR COBRE CON GRABADO LÁSER DE LOGO FUERZA AÉREA DE CHILE Y PRESENTACIÓN EN ESTUCHE NEGROBOLÍGRAFO METÁLICO DE TAMAÑO 1.4 CMS DE DIÁMETRO × 14 CMS DE LARGO, TINTA AZUL, COLOR NEGRO BRILLANTE Y TERMINACIONES EN COLOR COBRE CON GRABADO LÁSER DE LOGO FUERZA AÉREA DE CHILE Y PRESENTACIÓN EN ESTUCHE NEGRO $ 8.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.050 $ 202.050
60121525
Bolígrafos técnicos25UnidadBOLÍGRAFO METÁLICO DE APERTURA GIRATORIA CON PUNTERO TOUCH, CUERPO COLOR PLATA CON CLIP COLOR NEGRO MATE CON GRABADO LÁSER DE LOGO FUERZA AÉREA DE CHILE, CARTUCHO METÁLICO TINTA NEGRA Y PRESENTACIÓN EN ESTUCHE NEGROBOLÍGRAFO METÁLICO DE APERTURA GIRATORIA CON PUNTERO TOUCH, CUERPO COLOR PLATA CON CLIP COLOR NEGRO MATE CON GRABADO LÁSER DE LOGO FUERZA AÉREA DE CHILE, CARTUCHO METÁLICO TINTA NEGRA Y PRESENTACIÓN EN ESTUCHE NEGRO $ 7.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.500 $ 180.500
Total Neto $ 382.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.684
TOTAL OC $ 455.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.