Orden de Compra. Nº3320-222-AG26 "CEN_101741/2026_ ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-222-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CEN_101741/2026_ ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011077000000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 22104,22
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R Y R
Razón Social SERVICIOS R Y R SPA
R.U.T. 76.936.981-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal R Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20PaquetePAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HOJAS  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
44121701
Lápiz pasta2Caja LAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA CRISTAL 50 UNIDADES  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44121704
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PASTA ROJO PUNTA MEDIA CRISTAL 50 UNIDADES  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
14111530
Notas de papel autoadhesivo40PaqueteNOTA ADHESIVA 76X76MM AMARILLAS 100 HOJAS  $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480
14111530
Notas de papel autoadhesivo18PaqueteNOTAS ADHEISVAS 3,8X4,8 CMS. AMARILLAS 100 HOJAS  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446
31201512
Cinta Transparente30UnidadCINTA ADHESIVA 18MM X 30 MTS  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
44121705
Portaminas25UnidadMINAS PARA PORTAMINAS 0.9MM  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.375 $ 4.375
44121705
Portaminas25UnidadPORTAMINAS 0.9 MM  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.375 $ 5.375
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADOR AMARILLO TRANSPARENTE Y PUNTA BISELADA  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADOR NARANJO TRANSPARENTE Y PUNTA BISELADA  $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.288 $ 3.288
31201512
Cinta Transparente12UnidadCINTA EMBALAJE 48MM X 100 MT TRANSPARENTE  $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.416 $ 7.416
Total Neto $ 116.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.104
TOTAL OC $ 138.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.