Orden de Compra. Nº3320-224-AG26 "013_ 101104/2026_ ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA 3320-253-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-224-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 013_ 101104/2026_ ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA 3320-253-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011013000000022543012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 37518,54
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGESOL SPA
Razón Social INGESOL SPA
R.U.T. 76.245.397-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGESOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos11UnidadTOMACORRIENTE TRIPLE 10 A BLANCOTOMACORRIENTE TRIPLE 10 A BLANCO $ 5.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.518 $ 56.518
39101608
Focos cialiticos10UnidadFOCO PANEL LED PLAFON SOBREPUESTO CUADRO 12W LUZ CALIDA ESTRUCTURA AMARILLO.FOCO PANEL LED PLAFON SOBREPUESTO CUADRO 12W LUZ CALIDA ESTRUCTURA AMARILLO. $ 2.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadINTERRUPTOR AUTOMÁTICO 40AINTERRUPTOR AUTOMÁTICO 40A $ 3.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
26121536
Cuerda de extensión8UnidadALARGADOR 6 TOMAS 3 MTS LARGO COLOR GRAFITOALARGADOR 6 TOMAS 3 MTS LARGO COLOR GRAFITO $ 7.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.520 $ 58.520
39121405
Terminales de cable o alambre1RolloALAMBRE COBRE AISLADO H07V-U-1X1,5 MM2 ROJOALAMBRE COBRE AISLADO H07V-U-1X1,5 MM2 ROJO $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
39121405
Terminales de cable o alambre1RolloALAMBRE COBRE AISLADO H07V 1X1,5 MM2 BCOALAMBRE COBRE AISLADO H07V 1X1,5 MM2 BCO $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
60123203
Cintas sintéticas1PackPACK 10 EA CINTA AISLANTE 18MM, 5 MT, 0,3 MMPACK 10 EA CINTA AISLANTE 18MM, 5 MT, 0,3 MM $ 10.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.417 $ 10.417
23171621
Herramientas de inserción1PackSET HERRAMIENTAS JARDIN 3 EASET HERRAMIENTAS JARDIN 3 EA $ 3.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.751 $ 3.751
Total Neto $ 197.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.519
TOTAL OC $ 234.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.