Orden de Compra. Nº3320-248-SE23 "006_5654_TELEFONIA CELULAR ORDEN DE COMPRA DESDE 3320-18-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-248-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 006_5654_TELEFONIA CELULAR ORDEN DE COMPRA DESDE 3320-18-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3320-18-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011006000000011708012152205006000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 490624,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMUNICACIONES LATINCOM SpA
Razón Social COMUNICACIONES LATINCOM SPA
R.U.T. 87.779.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMUNICACIONES LATINCOM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil5UnidadTarjetas SIM de prepagoTarjetas SIM de prepago, para los dispositivos satelitales BGAN Inmarsat, cada una con una carga o plan de 500 unidades y duración de 180 días. VALOR NETO $ 392.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.670 $ 1.960.670
83111603
Servicios de telefonía móvil5UnidadActivación tarjeta SIMActivación de las tarjetas de prepago, configuradas con IP pública. VALOR NETO $ 124.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.565 $ 621.565
Total Neto $ 2.582.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 490.625
TOTAL OC $ 3.072.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.