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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-264-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
050_13_MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS_3320-274-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
VOLCAN OSORNO S/N EL BOSQUE |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
103781,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VOLCAN OSORNO S/N EL BOSQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALEXANDER MILTON |
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Razón Social |
INGENIERIA ALEXANDER NUÑEZ OSORIO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.990.883-8 |
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Sucursal |
ALEXANDER MILTON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO CAS Y COS, DE ACUERDO A LO EXIGIDO Y DETALLADO EN ANEXO ADJUNTO. | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO CAS Y COS, DE ACUERDO A LO EXIGIDO Y DETALLADO EN ANEXO ADJUNTO. |
$ 546.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546.218
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$ 546.218
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Total Neto
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$ 546.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.781
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$ 649.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.