Orden de Compra. Nº3320-270-AG25 "005_004_ ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO 3320-322-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-270-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 005_004_ ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO 3320-322-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011005004000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 19394,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento5UnidadPEGAMENTO BARRA STICK FIXPEGAMENTO BARRA STICK FIX $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605 $ 1.605
60123202
Cintas de seda20UnidadCINTA TRANSPARENTE SCOTCH DE 12 MM.CINTA TRANSPARENTE SCOTCH DE 12 MM. $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCORTA CARTON 18 MMCORTA CARTON 18 MM $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANONOTA ADHESIVA POST-IT MEDIANO $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
44111804
Papeles de dibujo31ResmaRESMAS PAPEL MULTIPORPOSITO TAMAÑO CARTARESMAS PAPEL MULTIPORPOSITO TAMAÑO CARTA $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.110 $ 87.110
Total Neto $ 102.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.394
TOTAL OC $ 121.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.